相关试题
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前台经办岗核对行社上报的()和()与资金业务管理系统提交的业务要素是否一致,核对无误后进行业务受理。
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询证函业务()、()人员不得为同一人。经办人员审核询证函相关要素,同时与核心业务系统进行核对无误后,签署相关意见后交至复核员,复核员审核无误后,加盖业务印章。
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受理岗提交受托支付业务前,仅需核对支付凭证与提款申请书收款信息是否一致,无需核对放款通知书。
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受理岗业务处理过程中,应做到“三核对”,即系统数据、支付凭证、业务指令三者内容核对一致。
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营业网点收到调入现金时,应在监控下做到双人开包、核对现金是否与业务系统调拨金额一致并及时入账处理。营业网点上缴现金时,在监控下换人核对无误后双人同时上锁。