A正确
B错误
审计部门应对本机构合规咨询审查流程及内控合规管控结果进行审计和监督。
各级审计机构于每年下半年组织对本机构制度后评估开展情况进行审计,提出审计意见,出具审计报告,并提交内控合规委员会审议。
公司各级单位审计部门、巡视巡察机构将重大决策合法合规性审查审核制度执行落地情况纳入()、()、(),进行审计监督评价和巡视巡察监督检查。
建立内控合规审慎评估机制和内控审计事后评价制度,以完善“( )”的合规管理工作流程。
内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
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