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在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,且注册会计师执行的有限审计程序表明内部控制存在重大缺陷,在出具内部控制审计报告时,下列做法中,正确的有(  )。

A在内部控制审计报告中指明已执行的有限程序

B出具无法表示意见的内部控制审计报告

C在内部控制审计报告中描述识别的重大缺陷的性质

D在内部控制审计报告中描述识别的重大缺陷对企业编制的财务报表产生的实际和潜在影响