A批准请购与采购部门相互独立
B应付账款记账员不能接触现金
C验收部门与财会部门相互独立
D内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防采购部门购入过量或不必要物资的是:
(2013年)下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是( )。
2年4月,某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 丙公司采取了下列内部控制措施: ①提出采购申请与批准采购申请及办理采购业务的部门均相互独立;
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录