A缺少内部控制的重要业务领域
B缺少内部控制的不重要业务领域
C内部控制设置不合理
D内部控制没有发挥作用的领域
E内部控制设置合理
利用内部控制测评的结果可以确定实质性审查的重点,其中重点领域有( )。
内部控制没有发挥作用的领域,应确定为实质性审查重点领域。
从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是( )。[2011年中级真题]
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实质性审查方法是()。
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