A每日清点现金,做到账实相符
B当日收入的现金及时送存银行
C对货币资金业务实施内部审计
D货币资金收支与记账岗位分离
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是()。
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
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