A支票与印章由不同人员保管
B报销单据填制与审核分离
C由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D出纳员负责现金日记账和总账记录
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是( )
下列业务流程容易导致内部控制失效的是:
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
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