A内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容
B内部审计师没有发现重大的错误或弱点
C没有发现采购业务中的控制薄弱环节
D内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?
在实施审计的过程中,内部审计师的下列哪些行为可以最好的解释审计风险:
内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:
内部审计师在审计过程中应该考虑确定使用分析性程序的范围,下列选项中属于要考虑的因素是:
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