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某内部审计师授命对组织中的应收账款财务小组进行审计,下列关于该内部审计师提出的考虑中,不正确的是:

A财务部门的管理层没有订制任何的风险管理政策

B外部审计师在审计过程中认为获取账户函证十分困难

C审计委员会要求该财务小组遵守一项管理应收账款的新政策

D因为赊销条件限制的放宽,最近应收账款的数额增加了一倍