A与市场部经理进行的流程沟通并做记录
B对上年中每月销售额的变化做出趋势分析
C检查市场运营政策和市场部的员工手册
D与一名市场部人员跟踪部门运营过程
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括:
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效:
内部审计人员在获取审计证据时,对于重要审计事项,不应将( )作为减少必要审计程序的理由。
内部审计人员获取的审计证据应当具备( )。
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