A分析
B追踪
C重新计算
D核对
某内部审计师在进行经营审计时,为了验证所有销售交易均得到记录,应该采取的审计程序是:
某内部审计师对公司的网络服务数据进行审计,但是发现缺少了2014年1月25日的记录,内部审计师怀疑是不知名的员工删除了记录,为了防止篡改和删除记录,应该采取的内部控制措施是:
内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?
内部审计师对某部门进行经营审计时,发现该部门的经营标准模糊不清,没有恰当的得到解释,那么该内部审计师可以:
内部审计师在对公司的薪金发放系统进行审计,为了发现冒名或被解雇职员的存在,应该采取的方法是:
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