某公司对公司所有的数据使用计算机进行交换和处理,没有留下纸质的采购文件。在确定发票是否都是在货物已经验收后才按经批准的价格付款时,内部审计师做出的最适当的审计程序是:
A从公司的主要供应商中选取样本,检查这些供应商开出发票金额的正确性
B利用通用审计软件选取付款的样本,并核对与计算机中储存的采购订单
C利用通用审计软件对应付账款抽样,并针对这些应付款项向供应商函证金额
D运用通用审计软件抽查某一天所有的收货,追查这些验收报告至支票的签发
A从公司的主要供应商中选取样本,检查这些供应商开出发票金额的正确性
B利用通用审计软件选取付款的样本,并核对与计算机中储存的采购订单
C利用通用审计软件对应付账款抽样,并针对这些应付款项向供应商函证金额
D运用通用审计软件抽查某一天所有的收货,追查这些验收报告至支票的签发