A内部证实销售发票的数量
B预先编号支票的使用及说明。
C处理现金收入。
D会计人员的资质认定。
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题
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