相关试题
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审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:
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审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。
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在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,A注册会计师仅从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作。
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以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有( )。 Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况