A董事会
B监事会
C党委会
D董事长
年度审计计划以外的审计事项,内部审计部门原则上不予开展,确实需要开展的,应经( )审议通过,并报审计中心备案。
原则上审计中心不得开展未纳入年度审计计划的审计项目。
内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。由于审计计划具有高度的严肃性,审计计划年度内不得调整。
农商银行在审计中心年度审计计划下发后,制定自身的年度审计计划,并经( )审议通过后10个工作日内上报审计中心备案。
审计部门可以不将反洗钱审计纳入年度审计计划
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