A审计委员会
B风险管理委员会
C责任追究委员会
D内部控制委员会
董事会下设()。审计委员会对董事会负责,经其授权审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,指导、考核和评价内部审计工作。
董事会对内部审计的()和()承担最终责任。董事会根据本行业务规模和复杂程度配备充足、稳定的内部审计人员;提供充足的经费并列入财务预算;负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划等;为独立、客
审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。
()负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划。
()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。
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