A检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批的行为
B检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象
C检查凭证的登记
D审查应付账款和预付账款支付的正确性
在控制测试中,注册会计师应监督检查以下采购与付款业务内部控制的主要内容,包括()
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()。
(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有()。
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