试题详情

在控制测试中,注册会计师应监督检查以下采购与付款业务内部控制的主要内容,包括()

A检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批的行为

B检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象

C检查凭证的登记

D审查应付账款和预付账款支付的正确性