试题详情

审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。

A检查异常供应商的验收单和其他凭证

B抽查上季度已付款业务的审批手续

C抽查上季度购货发票

D抽查验收单据,追查付款审批文件