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内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,又负责对该供应商付款的批准。内部审计师决定在与管理层进行讨论之前,进一步收集审计证据。那么,下列措施在提供附加审计证据方面最有效的是:

A对购入的货物进行实地盘点

B抽查本月的购货发票,看是否已进行付款

C检查付款的审批流程

D通过审计软件获得异常的供货商名单,并对其进行抽样并追踪支持文件,如采购入库单