A检查验收单连续编号的完整性
B检查批准采购标记
C查验付款凭单后是否附有完整的相关单据
D检查注销凭证的标记
E检查入库单连续编号的完整性
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是( )。
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