A抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B检查验收单是否连续编号
C比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D向债权人函证应付账款
E观察验收部门是否独立于仓库保管部门
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有()。
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。
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