A固定资产使用报废审批部门相互独立
B固定资产购置预算经使用部门批准后实施
C定期盘点固定资产
D内部审计人员对固定资产定期检查
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。
。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 丙公司采取了下列内部控制措施: ①提出采购申请与批准采购申请及办理采购业务的部门均相互独立; ②负责合同签订与合同审核的部门相互独立; ③负责验收的部
自营业务的内部控制有以下措施()。
-1.下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。
下列可以作为商业银行内部控制措施的是()。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录