A经授权后办理资金业务
B收付款业务与审核相互独立
C由财务主管保管支票和印章
D经部门主管批准后可以坐支
E由独立人员进行稽核
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是( )。
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
(2013年)下列各项中, 可能表明 被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有 ( )。
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