内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:
A引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责
B货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门
C付款的文件是由应付账款部门编制的
D未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
A引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责
B货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门
C付款的文件是由应付账款部门编制的
D未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存