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某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:

A赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核

B没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金

C销售部门的管理层负责确定客户的信用等级

D财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准