A赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核
B没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金
C销售部门的管理层负责确定客户的信用等级
D财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准
某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括:( )
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出
对资产的接触及记录和实物控制是内部审计控制中的重要环节,下列行为中在该方面存在内部控制缺陷的是:
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