A考虑其他部门对采购部门已经做过的审查工作
B开展独立审计业务,不考虑其他部门对采购部门做过的审计工作
C相应地缩小审计范围
D完全采用内审部门以外的部门的审查结果
若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:
内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?
由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以:
某内部审计师对批准赊销的部门的工作有效性进行审计,那么对哪些资料的审查可以提供最强的证明力:
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:
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