A采购政策的滞后
B折扣政策使用的不正确
C关于货物付款的授权不合理
D付款程序在验收货物之前
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?
内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?
若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:
某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:
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