试题详情

内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:

A采购政策的滞后

B折扣政策使用的不正确

C关于货物付款的授权不合理

D付款程序在验收货物之前