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内部审计部门在审计业务中,遇到来自高级管理层的范围限制,这将影响对被审计单位审计目标的实现。对该范围限制的性质应该:

A以书面形式传达给董事会

B在报告中记录管理层的限制行为

C对限制的范围不进行审计

D与管理层进行协商