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针对被审计单位存在的大额定期存款,注册会计师拟实施的下列审计程序中不恰当的是(  )。

A监盘库存现金的同时,监盘定期存款凭据

B对未质押的定期存款,检查开户证实书复印件

C对已质押的定期存款,检查定期存单复印件,并与相应的质押合同核对

D资产负债表日后已提取的定期存款,核对相应的兑付凭证