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下列有关注册会计师对银行存款余额调节表实施的审计程序中,不恰当的是(  )。

A了解并评价银行存款余额调节表的编制和复核过程

B核对被审计单位银行存款日记账与银行对账单余额是否调节一致

C核对银行存款余额调节表中银行对账单余额是否与银行询证函回函一致

D检查被审计单位已收而银行未收的大额款项在资产负债表日后银行存款日记账上的相关记录