试题详情

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:

A抽取付款凭证审查有无审批签字

B检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

C观察支票与印章的保管是否分离

D分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常

E监督盘点库存现金