试题详情

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:

A审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员

C检查货币资金收付凭证的管理情况

D向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性