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A 公司编制的2018 年 12 月末银行存款余额调节表显示存在 120,000 元的未 达账项,其中包括 A 公司已付而银行未付的材料采购款 100,000 元。以下审计 程序中,可能为该材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有 ( )

A 检查 2019 年 1 月份的银行对账单

B 检查相关的采购合同

C 就 2018 年 12 月末银行存款余额向银行寄发银行询证函

D 向相关的原材料供应商寄发询证函

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