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辅导期过后的增值税一般纳税人,取得上月开具的“增值税专用发票”当期认证相符,应填在《增值税纳税申报表附列资料(二)》()。

A第2栏“认证相符的增值税专用发票—本期认证相符且本期申报抵扣”

B第3栏“认证相符的增值税专用发票—前期认证相符且本期申报抵扣”

C第8栏“其他扣税凭证—其他”

D第33栏“待抵扣进项税额—其他扣税凭证―其他”

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