A登记现金日记账与银行存款日记账
B登记银行存款日记账与核对银行账
C登记银行存款日记账与保管支票
D保管支票与保管印章
E登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。
审计人员评价内部控制时,任务认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。
针对销售交易,被审计单位的以下内部控制中,不满足职责适当分离的基本要求的是( )。
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录