A存储部门与材料使用部门
B存货保管与会计记录
C成本计算与复核
D保管与盘点检查
审计人员评价内部控制时,任务认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。
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