A采购政策尚未更新。
B该组织没有利用其供货商提供的数量折扣。
C未经适当层级授权对收货进行付款。
D在收到货物之前向供货商付款。
内部审计人员在复核描绘组织采购职能的流程图时,最有可能发现以下哪种内部控制缺陷?
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:
制设备采购计划; (3)采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单,交采购部门执行; (4)采购的设备到货后,由采购部门组织验收。 2.审计人员对该公司固定资产实施监盘时发现,甲设备在固定资
被审计单位材料采购业务存在的以下情况中,属于内部控制设计缺陷的有( )。
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