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内部审计人员在复核描绘组织采购职能的流程图时,最有可能发现以下哪种内部控制缺陷?

A采购政策尚未更新。

B该组织没有利用其供货商提供的数量折扣。

C未经适当层级授权对收货进行付款。

D在收到货物之前向供货商付款。