A对照预算
B综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系
C由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价
D定期与客户对账并发现的差异进行调查
被审计单位下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有( )。
审计结论是根据( ),对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价。
下列属于注册会计师了解被审计单位财务业绩的衡量和评价的内容的是( )。
下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。
下列属于被审计单位在经营方面存在的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的情形的是( )。
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