A审计发现的事实
B审计证据
C经过复核的审计工作底稿
D已查明的事实
审计结论是根据( ),对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价。
被审计单位下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有( )。
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得参与被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
( )是根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。
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