A库存现金超出限额及时送存银行
B担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
C现金的收支与记账的岗位分离
D对现金收支业务进行内部审计
针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。
针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有( )。
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。
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