试题详情

针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。

A库存现金超出限额及时送存银行

B担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开

C现金的收支与记账的岗位分离

D对现金收支业务进行内部审计