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针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有( )。

A现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出

B指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

C定期盘点现金,编制银行存款余额调节表

D根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。

E出纳编制银行存款余额盘点表