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针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。

A现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出

B在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金

C指定专人每月至少一次核对银行存款账户

D期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表