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针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。

A企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账

B在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金

C对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度

D期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表