试题详情

以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。

A企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途

B审批人根据其职责

C财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性

D出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账