A大额支付须办理支票
B登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离
C现金折扣需经过审批
D出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有( )。
下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是( )。
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